8月17日,上海儒竞科技股份有限公司(以下简称“儒竞科技”或“公司”)公布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告,申购票代码301525,发行价为99.57元/股,最终定价较投资者报价“四数孰低值” (112.6539元/股)折让11.61%。对应2022 年扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为44.44倍;对应2022 年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为43.53倍,低于可比公司2022年扣非后市盈率的平均值(48.90倍),发行数量为2359.00万股。
根据深交所官网显示儒竞科技的上市申请于2021年12月9日获得创业板受理,次年10月13日顺利过会。本次冲刺上市募集资金将用于新能源汽车电子和智能制造产业基地、研发测试中心建设项目和补充流动资金。
对于未来规划,公司将采取以下措施:
1、扩大业务规模,巩固市场地位
公司将不断深入了解市场需求变化,以提供变频节能与智能控制综合产品的应用解决方案作为未来业务增长的发展原则,持续加大对HVAC/R领域、新能源汽车热管理系统领域、工业伺服驱动及控制系统领域的投入力度,不断扩大生产规模,提高市场占有率。
在业务深度方面,公司将根据市场发展需求,不断丰富产品体系,提升产品性能,满足不同客户的差异化需求;在业务规模方面,公司将顺应市场发展趋势,加大对研发和生产环节的投入力度,全面提高产品的质量、性能、产销量,推动公司持续扩大生产经营规模。
公司将坚持“以客户为中心”的发展理念,积极与客户进行有效沟通与合作,充分挖掘客户需求,持续提升客户满意度,为公司带来更多的效益。
2、加强技术创新,完善研发体系
公司将持续加强研发技术投入,以建立高标准的研发中心为目标,扩充研发队伍、配备研发资源。以满足客户需求作为公司研发工作的主要原则,不断优化产品开发管理流程,加强研发技术创新,提高研发竞争实力。同时,公司将更加注重专利与知识产权的保护工作,从而建立更为完善的研发体系。
3、优化生产工艺,提升智能化与多样化
公司将坚持技术创新原则,不断提升工艺水平,加快产品研发、生产、检测的效率,持续通过资源投入、优化布局等方式,提高自动化、智能化水平,降低生产与人力成本,提升经济效益水平。公司通过建立柔性生产与多样化制造平台,提升生产制造技术水平,从而保持技术体系的多样化与核心技术的领先性,进而提高品牌影响力和市场占有率。
4、整合供应链资源,强化产业链关系
公司在提升研发创新能力、生产制造技术、产品质量体系的同时,注重整合供应链资源,针对公司内部与外部的相关方,均提出短、中、长期要求或目标:公司对内要求持续优化流程,提高对原材料的把控能力与检测能力,加强对采购计划、生产计划的管理;公司对外致力于同供应商之间建立良好的合作关系,并同关键供应商建立长期战略合作关系。公司注重产业链关系,通过建立人才培养机制、技术交流与推广机制、联合研发与专利申报机制,不断强化产业链关系,提高整体竞争实力。
5、提升管理水平,优化人才体系
公司按照国内外优秀企业的管理标准,不断对内部各项业务流程进行优化,使得各项流程运作更为规范、高效,符合实际运营需求与管理需要,进一步提升整体管理水平,持续完善并优化招聘体系、培训发展体系、任职资格体系、薪酬绩效体系,通过吸引行业内优秀人才,不断优化人才结构,提高员工综合素质与生产技术水平。?
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